Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 2009

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (2008-2009)

Vedtak 159

A

 Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2009 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

Utgifter

231

 

Barnehager

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes

under post 51 ........................................................

 

 

88 136 000

 

 

 

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud .....................

 

 

12 925 000

 

 

 

51

Forskning, kan nyttes under post 21 ......................

 

 

7 065 000

 

 

 

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning .

 

 

18 120 880 000

 

 

 

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning .............

 

 

173 000 000

 

 

 

62

Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt

funksjonsevne i barnehage ....................................

 

 

829 674 000

 

 

 

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder .................

 

 

111 529 000

 

 

 

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning ...............................................

 

 

33 000 000

 

 

 

65

Skjønnsmidler til barnehager .................................

 

 

4 938 731 000

 

 

800

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

111 940 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

5 960 000

 

 

840

 

Krisetiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

25 319 000

 

 

 

60

Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning .........

 

 

165 000 000

 

 

 

61

Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning ........

 

 

57 272 000

 

 

 

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.,

kan nyttes under kap. 858 post 1 ...........................

 

 

12 502 000

 

 

841

 

Samliv og konfliktløsning

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse,

overslagsbevilgning ...............................................

 

 

13 000 000

 

 

 

22

Opplæring, forskning, utvikling mv. ......................

 

 

6 118 000

 

 

 

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser,

overslagsbevilgning ...............................................

 

 

6 049 000

 

 

 

70

Tilskudd til samlivstiltak ........................................

 

 

6 368 000

 

 

842

 

Familievern

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 .................

 

 

189 642 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

5 116 000

 

 

 

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.,

kan nyttes under post 1 ..........................................

 

 

120 259 000

 

 

843

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

2 247 000

 

 

844

 

Kontantstøtte

 

 

 

 

 

70

Tilskudd, overslagsbevilgning ...............................

 

 

1 472 000 000

 

 

845

 

Barnetrygd

 

 

 

 

 

70

Tilskudd ................................................................

 

 

14 590 000 000

 

 

846

 

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 ...

 

 

13 850 000

 

 

 

50

Forskning, kan nyttes under post 21 ......................

 

 

10 996 000

 

 

 

70

Tilskudd ................................................................

 

 

15 609 000

 

 

 

71

Særlige familiepolitiske tiltak .................................

 

 

1 020 000

 

 

 

72

Tiltak for lesbiske og homofile ..............................

 

 

7 743 000

 

 

 

73

Tilskudd til Kvinneuniversitetene ..........................

 

 

5 140 000

 

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og

likestillingsarbeid, kan overføres ...........................

 

 

5 084 000

 

 

849

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

 

 

 

50

Basisbevilgning ......................................................

 

 

48 574 000

 

 

850

 

Barneombudet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

10 309 000

 

 

852

 

Adopsjonsstøtte

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra

utlandet, overslagsbevilgning ................................

 

 

20 045 000

 

 

854

 

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker ..

 

 

111 577 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

38 093 000

 

 

 

50

Forskning, kan nyttes under post 71 ......................

 

 

13 294 000

 

 

 

64

Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning .....

 

 

142 863 000

 

 

 

65

Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og

flyktninger, overslagsbevilgning ...........................

 

 

268 910 000

 

 

 

70

Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad

ettervernsheim .......................................................

 

 

2 530 000

 

 

 

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes

under post 50 ........................................................

 

 

72 856 000

 

 

855

 

Statlig forvaltning av barnevernet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

 

 

2 851 258 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

54 247 000

 

 

 

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes

under post 1 ..........................................................

 

 

1 517 294 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres .........................................................

 

 

63 288 000

 

 

 

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1 .

 

 

164 678 000

 

 

856

 

Barnevernets omsorgssenter for enslige

mindreårige asylsøkere

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

378 930 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

5 220 000

 

 

857

 

Barne- og ungdomstiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

2 217 000

 

 

 

50

Forskning, kan nyttes under post 71 ......................

 

 

6 688 000

 

 

 

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner .........................

 

 

95 539 000

 

 

 

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 ............

 

 

10 696 000

 

 

 

73

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn,

kan overføres .........................................................

 

 

65 463 000

 

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.,

kan overføres .........................................................

 

 

30 715 000

 

 

858

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 .....

 

 

170 619 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

2 130 000

 

 

 

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale

pensjonskasser .......................................................

 

 

28 292 000

 

 

859

 

EUs ungdomsprogram

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan overføres ..................................

 

 

6 893 000

 

 

860

 

Forbrukerrådet

 

 

 

 

 

50

Basisbevilgning ......................................................

 

 

94 137 000

 

 

862

 

Positiv miljømerking

 

 

 

 

 

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv

miljømerking .........................................................

 

 

4 532 000

 

 

865

 

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....................

 

 

20 903 000

 

 

 

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk,

kan overføres .........................................................

 

 

4 248 000

 

 

866

 

Statens institutt for forbruksforskning

 

 

 

 

 

50

Basisbevilgning ......................................................

 

 

25 660 000

 

 

867

 

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og

Markedsrådet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

7 449 000

 

 

868

 

Forbrukerombudet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

19 533 000

 

 

2530

 

Foreldrepenger

 

 

 

 

 

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning ....

 

 

12 011 500 000

 

 

 

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon,

overslagsbevilgning ...............................................

 

 

400 000 000

 

 

 

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning ...............................................

 

 

345 000 000

 

 

 

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning ...............................................................................

 

 

100 000 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

60 379 354 000

Inntekter

3842

 

Familievernet

 

 

 

 

 

1

Diverse inntekter ..................................................

 

900 000

 

 

3854

 

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

 

 

 

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter ...................

 

 

35 623 000

 

 

3855

 

Statlig forvaltning av barnevernet

 

 

 

 

 

1

Diverse inntekter ..................................................

 

 

40 570 000

 

 

 

2

Barnetrygd ...........................................................

 

 

3 267 000

 

 

 

3

Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger ...........................................................

 

 

70 795 000

 

 

 

60

Kommunale egenandeler .....................................

 

 

882 990 000

 

 

3856

 

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

 

 

 

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter ...................

 

 

254 000 000

 

 

3858

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

 

 

 

 

1

Diverse inntekter ..................................................

 

 

433 000

 

 

3859

 

EUs ungdomsprogram

 

 

 

 

 

1

Tilskudd fra Europakommisjonen ........................

 

 

2 300 000

 

 

 

 

Totale inntekter ....................................................

 

 

 

 

1 290 878 000

 

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2009 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner per år, jf. Forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2009 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1

kap. 3842 post 1

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60

kap. 856 post 1

kap. 3856 post 1

kap. 858 post 1

kap. 3858 post 1

kap. 859 post 1

kap. 3859 post 1

kap. 868 post 1

kap. 3868 post 1

 

IV

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2009 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

V

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2009 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehage

Prosentandel

av full sats

Kontantstøtte i

kroner per år

Ikke bruk av barnehageplass .........................................................

100

39 636

Til og med 8 timer .........................................................................

80

31 704

9–16 timer .....................................................................................

60

23 784

17–24 timer ...................................................................................

40

15 852

25–32 timer ...................................................................................

20

7 932

33 timer eller mer ..........................................................................

0

0

 

VI

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2009 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 ..................

kr 35 263 per barn

stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 ........................................

kr 1 765 per fødsel

 

Vedtak 160

B

 Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2009 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

Utgifter

300

 

Kultur- og kirkedepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

116 484 000

 

 

305

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

61 330 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .........................................

 

 

816 000

 

 

314

 

Kultur og samfunn

 

 

 

 

 

71

Kultur og næringsprosjekter ................................

 

 

5 500 000

 

 

 

72

Norsk-russisk kulturstrategi m.m. ........................

 

 

5 000 000

 

 

 

75

Kultur i inkluderende arbeidsliv ..........................

 

 

5 000 000

 

 

 

76

Den kulturelle spaserstokken ..............................

 

 

10 440 000

 

 

315

 

Frivillighetsformål

 

 

 

 

 

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner .....................................................

 

 

196 345 000

 

 

 

71

Tilskudd til frivillighetssentraler ..........................

 

 

90 584 000

 

 

 

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

 

 

43 000 000

 

 

 

73

Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet .....

 

 

3 424 000

 

 

 

74

Tilskudd til etablering av frivillighetsregister,

kan overføres ......................................................

 

 

1 132 000

 

 

 

75

Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak ......

 

 

4 000 000

 

 

 

77

Tilskudd til forskningsprogram på sivilsamfunn og

frivillig sektor .....................................................

 

 

4 654 000

 

 

 

79

Ymse frivillighetsformål .....................................

 

 

10 132 000

 

 

320

 

Allmenne kulturformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

53 322 000

 

 

 

51

Fond for lyd og bilde ..........................................

 

 

27 222 000

 

 

 

52

Norges forskningsråd ..........................................

 

 

4 476 000

 

 

 

53

Samiske kulturformål ..........................................

 

 

61 993 000

 

 

 

55

Norsk kulturfond ................................................

 

 

39 901 000

 

 

 

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres ...................

 

 

141 767 000

 

 

 

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd,

kan overføres ......................................................

 

 

178 375 000

 

 

 

75

Kulturprogram, kan overføres .............................

 

 

9 056 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

29 794 000

 

 

 

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1 ..............

 

 

24 667 000

 

 

 

82

Nobels fredssenter ..............................................

 

 

24 353 000

 

 

321

 

Kunstnerformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

16 210 000

 

 

 

72

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning,

overslagsbevilgning ............................................

 

 

14 891 000

 

 

 

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres .................

 

 

107 244 000

 

 

 

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning .................

 

 

101 787 000

 

 

 

75

Vederlagsordninger .............................................

 

 

123 730 000

 

 

322

 

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

13 003 000

 

 

 

50

Kunst i offentlige rom .........................................

 

 

15 739 000

 

 

 

55

Norsk kulturfond ................................................

 

 

19 829 000

 

 

 

72

Knutepunktinstitusjoner ......................................

 

 

4 745 000

 

 

 

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ...

 

 

233 589 000

 

 

 

75

Offentlig rom, arkitektur og design .....................

 

 

28 969 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

63 018 000

 

 

323

 

Musikkformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

156 942 000

 

 

 

55

Norsk kulturfond ................................................

 

 

114 969 000

 

 

 

70

Nasjonale institusjoner ........................................

 

 

199 394 000

 

 

 

71

Region-/landsdelsinstitusjoner .............................

 

 

174 992 000

 

 

 

72

Knutepunktinstitusjoner ......................................

 

 

60 795 000

 

 

 

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge ........................

 

 

16 163 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

83 815 000

 

 

324

 

Scenekunstformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

58 430 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ..................

 

 

59 624 000

 

 

 

55

Norsk kulturfond ................................................

 

 

61 485 000

 

 

 

70

Nasjonale institusjoner ........................................

 

 

749 154 000

 

 

 

71

Region-/landsdelsinstitusjoner .............................

 

 

278 175 000

 

 

 

72

Knutepunktinstitusjoner ......................................

 

 

2 662 000

 

 

 

73

Region- og distriktsopera ....................................

 

 

43 640 000

 

 

 

75

Dans ...................................................................

 

 

43 491 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

61 472 000

 

 

325

 

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 73 ...............

 

 

65 291 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .........................................

 

 

35 000 000

 

 

 

73

Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1 .........................................................................

 

 

26 902 000

 

 

 

78

Ymse tiltak ..........................................................

 

 

3 000 000

 

 

326

 

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

405 080 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .........................................

 

 

887 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres ......................................................

 

 

20 548 000

 

 

 

55

Norsk kulturfond ................................................

 

 

139 114 000

 

 

 

73

Noregs Mållag .....................................................

 

 

3 017 000

 

 

 

74

Det Norske Samlaget ...........................................

 

 

13 090 000

 

 

 

75

Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. ....................

 

 

16 996 000

 

 

 

76

Ibsenpris m.m. ....................................................

 

 

4 767 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

102 095 000

 

 

328

 

Museums- og andre kulturvernformål

 

 

 

 

 

55

Norsk kulturfond ................................................

 

 

11 227 000

 

 

 

70

Det nasjonale museumsnettverket .......................

 

 

743 691 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

54 435 000

 

 

329

 

Arkivformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

244 571 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .........................................

 

 

7 141 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres ......................................................

 

 

6 729 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

7 370 000

 

 

334

 

Film- og medieformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .......................................................

 

 

134 554 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .........................................

 

 

7 308 000

 

 

 

50

Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 ..........

 

 

327 381 000

 

 

 

51

Audiovisuelle produksjoner ................................

 

 

28 956 000

 

 

 

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes

 under post 50 .....................................................

 

 

19 346 000

 

 

 

73

Regional filmsatsing ............................................

 

 

37 296 000

 

 

 

75

Medieprogram, kan overføres .............................

 

 

21 851 000

 

 

 

78

Ymse faste tiltak .................................................

 

 

24 458 000

 

 

 

79

Til disposisjon .....................................................

 

 

2 000 000

 

 

335

 

Pressestøtte

 

 

 

 

 

71

Produksjonstilskudd ............................................

 

 

264 452 000

 

 

 

73

Anvendt medieforskning og etterutdanning ........

 

 

13 086 000

 

 

 

75

Tilskudd til samiske aviser ..................................

 

 

21 627 000

 

 

 

76

Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner .....

 

 

987 000

 

 

 

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark ........

 

 

1 743 000

 

 

337

 

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

 

 

 

 

 

70

Kompensasjon ....................................................

 

 

37 910 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

6 914 630 000

Inntekter

3300

 

Kultur- og kirkedepartementet

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

63 000

 

 

3305

 

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

 

 

 

 

 

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS ...............

 

 

833 333 000

 

 

 

2

Gebyr - lotterier ..................................................

 

 

4 485 000

 

 

 

3

Refusjon .............................................................

 

 

42 842 000

 

 

 

4

Gebyr-stiftelser ...................................................

 

 

163 000

 

 

 

7

Inntekter ved oppdrag .........................................

 

 

816 000

 

 

3320

 

Allmenne kulturformål

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

98 000

 

 

3322

 

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

100 000

 

 

3323

 

Musikkformål

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

32 404 000

 

 

3324

 

Scenekunstformål

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

100 000

 

 

 

2

Billett- og salgsinntekter m.m. .............................

 

 

19 900 000

 

 

3325

 

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

1 670 000

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag .........................................

 

 

35 000 000

 

 

3326

 

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

7 099 000

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag .........................................

 

 

887 000

 

 

3329

 

Arkivformål

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

1 559 000

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag .........................................

 

 

7 141 000

 

 

3334

 

Film- og medieformål

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ....................................................

 

 

11 776 000

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag .........................................

 

 

7 308 000

 

 

 

70

Gebyr ..................................................................

 

 

15 500 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

 

1 022 244 000

 

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2009 kan:

1.

                                           

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 305 post 1

kap. 3305 post 3

kap. 305 post 21

kap. 3305 post 7

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 324 post 1

kap. 3324 post 1

kap. 325 post 1

kap. 3325 post 1

kap. 325 post 21

kap. 3325 post 2

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

 

2.   Overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2009 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg ..............................................................

647,8 mill. kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Kunst i offentlige rom ............................................................

13,0 mill. kroner

 

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2009 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2009:

1.   Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

2.   Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, og kap. 334 Film- og medieformål, post 73 Regional filmsatsing.

3.   Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

4.   Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2009 skal:

1.   Gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

2.   Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3.             Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 162 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.