Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland, fra Høyre, Torill Eidsheim, Astrid Nøklebye Heiberg, Erlend Larsen og Sveinung Stensland, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og Sylvi Listhaug, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Sosialistisk Venstreparti, Sheida Sangtarash, fra Venstre, Carl-Erik Grimstad, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Olaug V. Bollestad, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.
Komiteen viser til Stortingets forretningsorden § 43 om fagkomiteenes behandling av statsbudsjettet. Komiteen viser videre til at regjeringen la frem Prop. 1 S (2018–2019) 8. oktober 2018 og Prop. 1 S Tillegg 2 (2018–2019) 9. november 2018. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre inngikk forlik med Kristelig Folkeparti 20. november 2018 om statsbudsjettet for 2019, og komiteen viser til Stortingets behandling av Innst. 2 S (2018–2019) 3. desember 2018, der nettorammebeløp for hvert enkelt rammeområde ble vedtatt.
Komiteen behandler i denne innstillingen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 under rammeområde 15 Helse. Komiteen fremmer på denne bakgrunn forslag om bevilgninger som er tildelt komiteen.
Komiteen legger til grunn at ved vedtak i Stortinget 3. desember 2018 er netto sum for rammeområde 15 fastsatt til 208 540 768 000 kroner.
I tabellen under er regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 15:
Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 15
|
Kap. |
Post |
Formål |
Prop. 1 S med Tillegg 2 (2018-2019) |
|
Utgifter |
|||
|
Helse- og omsorgsdepartementet |
|||
|
700 |
|
Helse- og omsorgsdepartementet |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
240 961 000 |
|
701 |
|
E-helse, helseregistre mv. |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
488 181 000 |
|
|
70 |
Norsk Helsenett SF |
140 526 000 |
|
|
71 |
Medisinske kvalitetsregistre |
38 866 000 |
|
702 |
|
Beredskap |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 |
24 762 000 |
|
|
70 |
Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 |
3 897 000 |
|
703 |
|
Internasjonalt samarbeid |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
8 115 000 |
|
|
71 |
Internasjonale organisasjoner |
43 717 000 |
|
704 |
|
Helsearkivet |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
38 700 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
46 000 000 |
|
709 |
|
Pasient- og brukerombud |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
74 021 000 |
|
710 |
|
Vaksiner mv. |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
336 375 000 |
|
712 |
|
Bioteknologirådet |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
9 762 000 |
|
714 |
|
Folkehelse |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79 |
147 098 000 |
|
|
60 |
Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 |
98 013 000 |
|
|
70 |
Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 |
120 477 000 |
|
|
74 |
Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 |
20 568 000 |
|
|
79 |
Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 |
49 135 000 |
|
717 |
|
Legemiddeltiltak |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
11 836 000 |
|
|
70 |
Tilskudd |
58 451 000 |
|
732 |
|
Regionale helseforetak |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
59 710 000 |
|
|
70 |
Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 |
828 059 000 |
|
|
71 |
Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres |
552 116 000 |
|
|
72 |
Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres |
53 579 738 000 |
|
|
73 |
Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres |
18 784 161 000 |
|
|
74 |
Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres |
14 272 545 000 |
|
|
75 |
Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres |
12 728 492 000 |
|
|
76 |
Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning |
37 843 728 000 |
|
|
77 |
Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning |
3 119 112 000 |
|
|
78 |
Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres |
1 216 053 000 |
|
|
80 |
Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning |
7 030 632 000 |
|
|
81 |
Protonsenter, kan overføres |
96 723 000 |
|
|
82 |
Investeringslån, kan overføres |
5 631 381 000 |
|
|
83 |
Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning |
81 000 000 |
|
|
86 |
Driftskreditter |
3 359 000 000 |
|
733 |
|
Habilitering og rehabilitering |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 |
16 842 000 |
|
|
70 |
Behandlingsreiser til utlandet |
127 954 000 |
|
|
72 |
Kjøp av opptrening mv., kan overføres |
1 245 000 |
|
|
79 |
Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 |
6 341 000 |
|
734 |
|
Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
71 349 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter |
35 993 000 |
|
|
70 |
Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv. |
2 784 000 |
|
|
71 |
Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede |
85 612 000 |
|
|
72 |
Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus |
13 141 000 |
|
737 |
|
Historiske pensjonskostnader |
|
|
|
70 |
Tilskudd, overslagsbevilgning |
30 000 000 |
|
740 |
|
Helsedirektoratet |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
1 212 918 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
30 421 000 |
|
|
60 |
Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger |
81 908 000 |
|
|
70 |
Helsetjenester i annet EØS-land |
50 305 000 |
|
741 |
|
Norsk pasientskadeerstatning |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
205 664 000 |
|
|
70 |
Advokatutgifter |
39 327 000 |
|
|
71 |
Særskilte tilskudd |
10 304 000 |
|
742 |
|
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
146 594 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
15 837 000 |
|
744 |
|
Direktoratet for e-helse |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
213 594 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
150 992 000 |
|
745 |
|
Folkehelseinstituttet |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
1 044 831 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
141 489 000 |
|
|
45 |
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres |
12 477 000 |
|
746 |
|
Statens legemiddelverk |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
288 252 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
30 000 000 |
|
747 |
|
Statens strålevern |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
94 236 000 |
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres |
18 432 000 |
|
|
45 |
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres |
4 494 000 |
|
748 |
|
Statens helsetilsyn |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
159 164 000 |
|
749 |
|
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten |
|
|
|
1 |
Driftsutgifter |
40 433 000 |
|
761 |
|
Omsorgstjeneste |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 |
179 641 000 |
|
|
60 |
Kommunale kompetansetiltak, kan overføres |
10 125 000 |
|
|
61 |
Vertskommuner |
934 778 000 |
|
|
62 |
Dagaktivitetstilbud, kan overføres |
347 998 000 |
|
|
63 |
Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69 |
4 213 357 000 |
|
|
64 |
Kompensasjon for renter og avdrag |
876 900 000 |
|
|
65 |
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning |
1 482 840 000 |
|
|
67 |
Utviklingstiltak |
70 227 000 |
|
|
68 |
Kompetanse og innovasjon |
398 050 000 |
|
|
69 |
Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres |
65 400 000 |
|
|
71 |
Frivillig arbeid mv. |
17 500 000 |
|
|
72 |
Landsbystiftelsen |
81 007 000 |
|
|
73 |
Særlige omsorgsbehov |
23 975 000 |
|
|
75 |
Andre kompetansetiltak |
10 944 000 |
|
|
79 |
Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 |
112 975 000 |
|
762 |
|
Primærhelsetjeneste |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 |
119 688 000 |
|
|
60 |
Forebyggende helsetjenester |
333 458 000 |
|
|
61 |
Fengselshelsetjeneste |
178 866 000 |
|
|
63 |
Allmennlegetjenester |
185 723 000 |
|
|
64 |
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering |
88 196 000 |
|
|
70 |
Tilskudd, kan nyttes under post 21 |
45 048 000 |
|
|
73 |
Seksuell helse, kan overføres |
56 600 000 |
|
|
74 |
Stiftelsen Amathea |
20 969 000 |
|
765 |
|
Psykisk helse og rusarbeid |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 |
107 523 000 |
|
|
60 |
Kommunale tjenester, kan overføres |
456 180 000 |
|
|
62 |
Rusarbeid, kan overføres |
477 360 000 |
|
|
71 |
Brukere og pårørende, kan overføres |
159 385 000 |
|
|
72 |
Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 |
358 742 000 |
|
|
73 |
Utviklingstiltak mv. |
154 677 000 |
|
|
74 |
Kompetansesentre, kan overføres |
308 947 000 |
|
|
75 |
Vold og traumatisk stress, kan overføres |
219 889 000 |
|
769 |
|
Utredningsvirksomhet mv. |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 |
14 971 000 |
|
|
70 |
Tilskudd, kan nyttes under post 21 |
3 020 000 |
|
770 |
|
Tannhelsetjenester |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 |
35 093 000 |
|
|
70 |
Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 |
292 393 000 |
|
780 |
|
Forskning |
|
|
|
50 |
Norges forskningsråd mv. |
336 212 000 |
|
781 |
|
Forsøk og utvikling mv. |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 |
63 305 000 |
|
|
79 |
Tilskudd, kan nyttes under post 21 |
73 570 000 |
|
783 |
|
Personell |
|
|
|
21 |
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 |
106 234 000 |
|
|
61 |
Tilskudd til kommuner |
142 708 000 |
|
|
79 |
Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 |
25 745 000 |
|
Folketrygden |
|||
|
2711 |
|
Spesialisthelsetjeneste mv. |
|
|
|
70 |
Spesialisthjelp |
2 135 000 000 |
|
|
71 |
Psykologhjelp |
323 000 000 |
|
|
72 |
Tannbehandling |
2 318 320 000 |
|
|
76 |
Private laboratorier og røntgeninstitutt |
1 024 000 000 |
|
2751 |
|
Legemidler mv. |
|
|
|
70 |
Legemidler |
9 331 800 000 |
|
|
71 |
Legeerklæringer |
7 000 000 |
|
|
72 |
Medisinsk forbruksmateriell |
2 042 100 000 |
|
2752 |
|
Refusjon av egenbetaling |
|
|
|
70 |
Egenandelstak 1 |
5 243 200 000 |
|
|
71 |
Egenandelstak 2 |
1 014 000 000 |
|
2755 |
|
Helsetjenester i kommunene mv. |
|
|
|
62 |
Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 |
413 000 000 |
|
|
70 |
Allmennlegehjelp |
5 274 600 000 |
|
|
71 |
Fysioterapi, kan nyttes under post 62 |
1 180 000 000 |
|
|
72 |
Jordmorhjelp |
61 000 000 |
|
|
73 |
Kiropraktorbehandling |
174 000 000 |
|
|
75 |
Logopedisk og ortoptisk behandling |
164 000 000 |
|
2756 |
|
Andre helsetjenester |
|
|
|
70 |
Helsetjenester i annet EØS-land |
13 000 000 |
|
|
71 |
Helsetjenester i utlandet mv. |
490 000 000 |
|
|
72 |
Helsetjenester til utenlandsboende mv. |
240 000 000 |
|
2790 |
|
Andre helsetiltak |
|
|
|
70 |
Bidrag |
244 000 000 |
|
|
|
Sum utgifter rammeområde 15 |
210 447 083 000 |
|
Inntekter |
|||
|
Inntekter under departementene |
|||
|
3701 |
|
E-helse, helseregistre mv. |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
200 097 000 |
|
3703 |
|
Internasjonalt samarbeid |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
2 089 000 |
|
3710 |
|
Vaksiner mv. |
|
|
|
3 |
Vaksinesalg |
96 065 000 |
|
3714 |
|
Folkehelse |
|
|
|
4 |
Gebyrinntekter |
2 412 000 |
|
3732 |
|
Regionale helseforetak |
|
|
|
80 |
Renter på investeringslån |
264 000 000 |
|
|
85 |
Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008 |
525 000 000 |
|
3740 |
|
Helsedirektoratet |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
19 582 000 |
|
|
3 |
Helsetjenester i annet EØS-land |
48 968 000 |
|
|
4 |
Gebyrinntekter |
46 152 000 |
|
|
5 |
Helsetjenester til utenlandsboende mv. |
63 000 000 |
|
|
6 |
Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger |
81 908 000 |
|
3741 |
|
Norsk pasientskadeerstatning |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
6 602 000 |
|
|
50 |
Premie fra private |
17 802 000 |
|
3742 |
|
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten |
|
|
|
50 |
Premie fra private |
2 418 000 |
|
3745 |
|
Folkehelseinstituttet |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
184 787 000 |
|
3746 |
|
Statens legemiddelverk |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
30 000 000 |
|
|
4 |
Registreringsgebyr |
92 193 000 |
|
3747 |
|
Statens strålevern |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
19 831 000 |
|
|
4 |
Gebyrinntekter |
9 151 000 |
|
3748 |
|
Statens helsetilsyn |
|
|
|
2 |
Diverse inntekter |
1 558 000 |
|
|
|
Sum inntekter rammeområde 15 |
1 713 615 000 |
|
|
|
Netto rammeområde 15 |
208 733 468 000 |
Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er om lag 210,6 mrd. kroner. Dette er fordelt med 178,8 mrd. kroner på programområde 10, Helse og omsorg, og 31,8 mrd. kroner på programområde 30, Helsetjenester, folketrygden.
Samlet foreslås om lag 12,7 mrd. kroner, eller 6,4 pst., mer enn i saldert budsjett 2018. Forslaget tar høyde for pris- og kostnadsvekst, herunder virkning av takstoppgjøret for leger, psykologer og fysioterapeuter. Videre foreslås bevilgningene økt med netto om lag 2,1 mrd. kroner knyttet til endrede anslag for de regionale helseforetakenes pensjonspremier og -kostnader. Sett bort fra dette, samt overføring av enkelte oppgaver mellom departementene, foreslås bevilgningsnivået økt reelt med om lag 5,4 mrd. kroner, eller om lag 2,7 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2018.
Realveksten fordeler seg med om lag 5 mrd. kroner på programområde 10 Helse og omsorg og om lag 370 mill. kroner på programområde 30 Helsetjenester, folketrygden. Realveksten under programområde 10 er bl.a. påvirket av økte lånebevilgninger til de regionale helseforetakene med om lag 1,7 mrd. kroner knyttet til prosjekter som var inkludert i låneordningen i saldert budsjett 2018. Videre foreslås bevilgningene til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser økt med vel 100 mill. kroner som følge av tilsagn gitt tidligere år. ABE-reformen medfører en netto reduksjon i bevilgningene på programområde 10 med om lag 200 mill. kroner.
Realveksten på programområde 30, anslått til om lag 370 mill. kroner, er lav sammenliknet med tidligere år. Det skyldes i vesentlig grad at anslagene for de regelstyrte ordningene i 2018 er redusert med om lag 850 mill. kroner etter saldert budsjett, og at anslagene for 2019 tar utgangspunkt i dette lavere nivået. Videre bidrar budsjett- og strukturtiltak under programområde 30 til å redusere utgiftsveksten med om lag 200 mill. kroner, noe som må ses i sammenheng med den foreslåtte styrkingen på programområde 10. Ved beregning av realveksten på programområde 30 ses det bort fra forslag om å overføre finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til de regionale helseforetakene, med netto om lag 1 140 mill. kroner.
Den underliggende utgiftsveksten på programområde 30, før budsjett- og strukturtiltak, anslås til vel 1,4 mrd. kroner sammenliknet med anslag på regnskap i 2018, hvorav knapt 800 mill. kroner kan henføres til legemidler.
Det foreslås videre at av veksten i kommunenes frie inntekter over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett begrunnes 200 mill. kroner med Opptrappingsplanen for rusfeltet og100 mill. kroner med Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.