Tabell 2.1 Fraksjonenes
forslag til bevilgninger. Avvik fra Regjeringens forslag i parentes
Utgifter
rammeområde 18 (i hele tusen kroner) |
Kap. | Post | Formål | Prop. 1 S | A, SV, Sp | FrP | H | KrF | V |
571 | | Rammetilskudd
til kommuner | | | | | | |
| 21 | Kunnskapsutvikling
og drift av inntektssystemet | 8 300 | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) |
| 60 | Innbyggertilskudd | 50 600 896 | 50 600 896 (0) | 52 288 896 (+1
688 000) | 40 913 896 (-9
687 000) | 46 512 796 (-4
088 100) | 41 437 796 (-9 163 100) |
| 61 | Distriktstilskudd
Sør-Norge | 329 278 | 329 278 (0) | 329 278 (0) | 329 278 (0) | 329 278 (0) | 329 278 (0) |
| 62 | Nord-Norge- og
Namdalstilskudd | 1 441 246 | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) |
| 63 | Småkommunetilskudd | 1 017 153 | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) |
| 64 | Skjønnstilskudd | 1 731 000 | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) |
| 66 | Veksttilskudd | 189 300 | 189 300 (0) | 189 300 (0) | 189 300 (0) | 189 300 (0) | 189 300 (0) |
| 67 | (ny post) Styrking
av eldreomsogen, øremerket nye pleieårsverk og opptrappingsplan
til full sykehjemsdekning | 0 | 0 (0) | 1 500 000 (+1
500 000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 69 | Kommunal selskapsskatt | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 9 800 000 (+9
800 000) | 0 (0) | 9 800 000 (+9 800 000) |
572 | | Rammetilskudd
til fylkeskommuner | | | | | | |
| 60 | Innbyggertilskudd | 24 652 511 | 24 652 511 (0) | 24 652 511 (0) | 24 162 511 (-490
000) | 24 756 511 (+104 000) | 24 089 511 (-563 000) |
| 62 | Nord-Norge-tilskudd | 517 974 | 517 974 (0) | 517 974 (0) | 517 974 (0) | 517 974 (0) | 517 974 (0) |
| 64 | Skjønnstilskudd | 405 000 | 405 000 (0) | 405 000 (0) | 405 000 (0) | 405 000 (0) | 405 000 (0) |
| 65 | Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd | 785 182 | 785 182 (0) | 785 182 (0) | 785 182 (0) | 785 182 (0) | 785 182 (0) |
| 67 | (ny post) Styrking
av fagskolene, øremerket | 0 | 0 (0) | 115 000 (+115
000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
575 | | Ressurskrevende
tjenester | | | | | | |
| 60 | Toppfinansieringsordning | 4 350 000 | 4 350 000 (0) | 5 023 200 (+673 200) | 4 350 000 (0) | 4 650 000 (+300 000) | 4 350 000 (0) |
| | Sum utgifter
rammeområde 18 | 86 027 840 | 86 027 840 (0) | 90 004 040 (+3 976 200) | 85 650 840 (-377 000) | 82 343 740 (-3 684 100) | 86 101 740 (+73 900) |
| | Sum inntekter
rammeområde 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| | Sum netto
rammeområde 18 | 86 027 840 | 86 027 840 (0) | 90 004 040 (+3 976 200) | 85 650 840 (-377 000) | 82 343 740 (-3 684 100) | 86 101 740 (+73 900) |